亞馬遜歐洲站的小夥伴們都需要提供VAT了嗎?

時間 2021-06-03 01:30:11

1樓:資深跨境電商賣家

歐洲國家的稅務規定是:

1)中國賣家使用直髮進行訂單派送,即貨物銷售後才從中國發貨,這種情況下是預設收件人協助清關並繳稅,不需要賣家註冊VAT並繳稅

2)中國賣家使用FBA或者第三方海外倉進行訂單派送,提前把貨物儲存在當地,需要註冊當地的VAT在貨物銷售後向當地稅局繳稅,同時註冊EORI的目的是為了使用EORI清關,然後在繳納銷售增值稅時進行進項稅抵扣,不然這部分不能抵扣費用也不少,而且用自己的EORI清關,清關流程不會受其他拼貨的影響

2樓:狐公尺

亞馬遜歐洲站現在都要提供VAT。即使做FBM的,也是要先申請其中乙個國家的稅號,一般都會先申請英國。

如果把貨物發到哪個國家的亞馬遜倉庫,就一定要註冊哪個國家的稅號。

目前大部分人都是把貨物發到英國和德國, 然後從英國和德國向其它國家遠端發貨,或者開通泛歐計畫。

一般建議不要開通泛歐計畫,開通泛歐國與國調貨發貨FBA運費會比較便宜,但是必須要求賣家註冊7國的稅號(加上捷克和波蘭),以後估計還會加上荷蘭,目前只是荷蘭還沒有倉庫,以後一定也會要求。 建議只開通你賣的比較好的那些國家的亞馬遜倉庫。比如像我們義大利賣的不錯,我們就開通了義大利的VAT,發貨到義大利站,這樣FBA運費就比較便宜。

英國的稅有兩種,一種是低稅率,一種是標準稅率。 FRS 低稅率計畫,年營業額低於15萬英鎊,可以申請低稅率7.5%,首年優惠是6.

5%,但該稅率無法抵扣進口VAT!銷售額超過23萬英鎊就要主動退出低稅率。 低稅率算起來還是比較低。

由於英國脫歐,還不知道年底以後能夠還能跨國之間調貨。只註冊英國稅號的話是不夠的,還需要再註冊乙個歐洲國家的稅號(德國19%,法國20%,西班牙21%,義大利22%)這幾個國家挑乙個註冊。幾個國家稅率是不一樣的,後期可以綜合自己的銷量,決定註冊哪些國家的。

3樓:賣家成長

隨著亞馬遜的發展,賣家肯定是越來越多的,有資料稱平均每分鐘會有兩個賣家加入亞馬遜,其中45.1%入駐到亞馬遜歐洲站。在這種情況下歐盟國家就會考慮了,「這麼多賣家通過電商這個渠道,來我們國內銷售商品,不交增值稅怎麼能行?

」這其實是歐盟國家稅務局和第三方賣家之間的矛盾體現。

想知道這個問題的答案,首先要了解滿足哪些條件要註冊VAT?

1、你的公司設立在歐盟地區的某個國家;

2、你的商品儲存在歐盟地區的某個國家的倉庫,並從這個國家的倉庫發貨給消費者;

3、你的商品從歐盟地區某個國家倉庫向其他歐盟國家銷售商品,並超出了規定的銷售閾值。

通過這三點大家可以看出,其實VAT稅是針對當地公司和亞馬遜FBA倉儲的商品加收的增值稅,也就是說,你的公司沒有設立在歐盟地區,並且是通過FBM自發貨的賣家,是不用繳納VAT增值稅的。所以說國內自發貨的賣家不必擔心,特別是做亞馬遜鋪貨模式,需要大量走FBM自發貨的賣家,VAT稅對你們是完全沒有影響的。

4樓:歐稅通

VAT全稱是VALUE ADDED TAX ,這是歐盟國家普遍使用的售後增值稅,既是指貨物售價的利潤稅,在歐盟銷售貨物或者提供服務,商家代稅局向消費者所收取的稅金。

舉例說明:

以英國為例,當貨物進入英國, 貨物繳納進口稅(主要為進口增值稅);當貨物銷售後,商家可以將進口海關增值稅作為進項稅申請退回, 再按銷售額交相應的銷售稅。

只要是在英國境內產生的進口,商業交易及服務行為,都需要進行VAT稅務申報。有使用海外倉儲的跨境平台賣家們也是一樣,因為他們的產品都是從英國境內發貨並完成交易的,所以有使用英國倉儲服務的商家,都需要依法繳納VAT。

為什麼要繳納 VAT ?

1. 沒有VAT稅號,則無法享受進口增值稅退稅;

2. 沒有VAT稅號貨物會無法清關;

3. 使用他人VAT稅號貨物會被查扣;

4. 沒有VAT發票提供給海外客戶,就可能會隨時被取消交易甚至給差評;

5. Amazon、eBay等跨境電商平台被歐洲稅務局要求提供VAT號,如果商家沒有VAT號將被封店,影響到其在平台上的業務開展。

5樓:[已重置]

這個的話首先看你是不是在當地國家倉儲,貨物放在歐洲國家海外倉或者FBA倉庫的話一定要VAT的,不用VAT的話是做不長久的。 有被亞馬遜暫停銷售的風險。如果等到被關了的話在去申請損失就會很大了,因為註冊VAT,稅號下來是需要時間的,每個國家註冊下來時間是不一樣的,然後你的店鋪就一直不能正常銷售,必須等填上稅號了,才可以正常銷售,這個對店鋪影響非常大。

所以建議還沒有註冊的話盡快註冊。

6樓:眾麥社群

1.歐盟成員國賣家,只要年銷售超過8.1W(14/15財年);

2. 非歐盟成員國的賣家,只要你的商品的最後一程投遞是從歐盟發出的,

如果要做FBA或海外倉,按規定都要註冊vat並繳納的;(比較貼切的案例就是使用歐盟倉儲的中國賣家)。

3. 從中國直郵的中國賣家,累計12個月銷售額超過7萬英鎊,需要註冊VAT並按規定申報和繳納銷售稅。

只要你符合以上任意乙個條件,您必須註冊VAT並按規定申報和繳納銷售稅。我想大部分賣家都會達到這個數,先註冊個稅號保險點。

片面的回答是:是的

正常的回答是:你的產品使用了哪個國家的FBA倉庫,你就需要那個國家的VAT號碼。

如果你的FBA在英國而且註冊了英國的VAT的話,你其他國家的貨是從英國倉儲銷售和運送到其他歐盟國家,根據歐洲的遠端銷售法從英國FBA發貨,只要不超過臨界值,都可以用英國VAT申報。

德國累積12個月銷售額不超過100,000歐元。法國和西班牙,義大利不超過35,000歐元是可以一起在英國申報的。

如果超過以上的資料就要在相應國家註冊相應國家的增值稅號和申報。

另外,如果從英國轉運到其他國家海外倉,然後進行銷售,也可以用英國VAT申報,德國累積12個月銷售額不超過100,000歐元、法國和西班牙,義大利就是不超過35,000歐元是可以一起在英國申報的。

有些或許存在僥倖心理,在此我們特別建議大家,注意打造高利潤的優質產品比銷售無競爭力的產品要好得多,同時在歐盟稅務局面前沒有僥倖,任何一次自以為聰明的做法都是以自己在亞馬遜的所有投入和庫存為賭注,大家想下,這或許是一次轉機呢!

7樓:創藍論壇

1.如果要做FBA或海外倉,按規定都要註冊vat並繳納的;

2.國內直接小包發貨的一年累計銷售額超過8萬英鎊也是需要註冊vat並申報繳納的;

3.根據限額來看,一年營業額德國10萬歐 ,法國、義大利、西班牙3.5萬歐,超過限額就要註冊當地國的vat並申報的。

8樓:賣旺sellerwant

這個是必須的。

如果用到了歐洲當地國的倉庫,並且銷售出去,那麼這筆訂單就需要繳納VAT稅。而繳納VAT稅就需要乙個屬於自己納稅主體的納稅編碼。VAT號就是這個編碼。

(比喻:沒有VAT的賣家就相當於天橋擺地攤的,需要關注城管的小車和混混的保護費,而有了VAT就相當於有了營業執照,可以找個店鋪正規營業了)。

賣旺-VAT稅號註冊

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